公司支付的物業費如何攤銷

2021-06-01 08:33:39 字數 1191 閱讀 1746

1樓:金果

借:管理費用--物業費

貸:現金/銀行存款。

借:預付賬款

貸:現金 / 銀行存款

按月開始分攤

借:管理費用——物業費

貸:預付賬款

2樓:牟彥臺和

您好,會計學堂***為您解答

預付時候借預付賬款

貸銀行存款

攤銷時候借管理費用

貸預付賬款

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3樓:匿名使用者

一樓的回答完全正確。

準則雖然要求待攤費用取消了,但那是執行準則的企業,如上市公司,執行制度的企業還是依然可以用待攤預提,但是編表的時候把待攤放在其他流動資產裡。

4樓:洛河上游

借:預付帳款 7560

貸:銀行存款 7560

每月攤銷:

借:管理費用-物業費 2520

貸:預付帳款 2520

5樓:匿名使用者

待攤費用科目不準用了,用預付帳款然後在分攤

6樓:甄興言

按新的會計準則來做帳的話,是這樣做會計分錄的:

支付時:借:預付賬款-物業費 7560

貸:銀行存款/庫存現金 7560

3月份至6月份分攤物業管理費時,這4個月做的會計分錄都是相同的,即是:

借:管理費用-辦公費 1890

貨:預付賬款-物業費 1890

新會計準則已取消了預提費用和待攤費用這兩個會計科目了,一般情況下,原先入預提費用科目的費用現轉入應付利息,或其他應付款等科目,而原先入待攤費用科目的費用現轉入預付賬款科目。我在此不一一作詳細的分析,建議你看《企業會計準則-應用指南》

7樓:妙仙山

每月計提,實際支付按月攤銷

計提時:借:管理費用

製造費用

。。。。

貸:待攤費用-房租

支付時:借:待攤費用-房租

貸:銀行存款

8樓:匿名使用者

借:待攤費用-物業費 7560

貸:銀行存款 7560

每月攤銷:

借:管理費用-物業費 2520

貸:待攤費用-物業費 2520

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