金蝶K3入庫單和發票怎樣鉤稽的,關於金蝶K3採購入庫單和發票的鉤稽問題?

2021-05-27 16:58:26 字數 2304 閱讀 6930

1樓:匿名使用者

只要把系統引數設定好了就可以自動鉤稽。

引數設定如下:【系統設定】-【系統設定】-【採購管理】-【系統引數】 然後按圖設定即可實現。

2樓:不醉齋

顯然啊 是先反勾稽 然後把發票反稽核 刪掉髮票 反稽核入庫單 然後就修改 要是入庫還有質檢什麼的 把這個入庫單的下游單據全部刪除哈

3樓:南霸天

首先要設定系統,設定好後既可以自動鉤內稽,以下為容設定方法:

1、單擊【系統設定】;

2、在【系統設定】中選擇【採購管理】;

3、在【系統引數】中進行設定即可。

金蝶k3是一款erp軟體, erp系統集**鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關係管理、辦公自動化、商業分析、移動商務、整合介面及行業外掛等業務管理元件為一體的軟體。

4樓:匿名使用者

別聽他們胡說,只要把系統引數設定好了就可以自動鉤稽。引數設定如下:【系統設定】-【系統設定】-【採購管理】-【系統引數】 然後按圖設定即可實現

5樓:

您好:入庫單和來發票進行勾自稽一般在發票bai序時簿介面

關於金蝶k3採購入庫單和發票的鉤稽問題?

6樓:匿名使用者

稽核採購驗收入bai庫單,依據供du應商對賬單,選zhi擇反應的驗收dao

入庫單,選擇完後下推生成版相應的採購發票權(如:普通發票、增值稅發票或者運輸發票等)即可!

系統發票與你收到的**商發票一定要一致,包括**商名稱、物料名稱及規格、數量、單位、單價等。也即**商發票內容必須完全符合你們雙方事前確認的對賬單。

如果與你籤回的對賬單不符,也即與物料、數量不一樣時,則退回**商發票或是協商後處理。如果對方少開發票的數量,與你協商後你允許對方可初開發票時,你可以待對方發票補回後一起開系統發票也可以先依對方發票數量在系統開票,開票時,數量可依**商發票數量修改。

7樓:匿名使用者

**商、物料 必須一致。

系統預設 數量不一致不允許勾稽, 但是採購系統引數可以設定 【採購發票數量與入庫數量不一致不允許勾稽】

8樓:匿名使用者

如果不一致可先採用 拆分 功能先拆分,拆分後再勾稽;

9樓:

您好!需要**商和物料一致,數量建議一致,如果不一致也需要勾稽在系統引數後面採購系統選項中有引數控制。

金蝶k3怎樣知道外購入庫單和哪張採購發票鉤稽的呢?

10樓:匿名使用者

在外購入庫序時簿——點檢視——檢視鉤稽單據。

金蝶k3「與入庫單相關聯採購發票鉤稽時自動鉤稽」是什麼意思?

11樓:匿名使用者

一般都選擇這個引數。

外購入庫單下推生成採購發票,如果不選擇這個引數,就需要到採購發票裡去手工勾稽,如果選擇了這個引數,入庫單下推生成採購發票時,發票一稽核就自動勾稽,少了勾稽這一步,如果是不想勾稽,就反勾稽這張發票,這個引數建議勾選。

12樓:財務進銷存

發票必須要勾稽才能生成憑證

有幫助請採納!謝謝

13樓:匿名使用者

選了自動鉤稽由入庫單生成 發票後就不需要在發票再點鉤稽了 沒選就需要手工再去點下

14樓:匿名使用者

一一對應關係,要選,貨到票到,成本核算結算或結算用

金蝶 k3 13.0 委外入庫單與發票部分勾稽的問題 20

15樓:

即使選中「採購系統支援部分鉤稽」,當發票的採購方式為委外加工時,委外加工入庫單和發票的也不支援部分鉤稽,而只能全部鉤稽,即本次鉤稽數量不能錄入,預設為單據的全部數量;

可以右鍵此單據,拆單進行勾稽

16樓:匿名使用者

工業模式一直都是不能部分勾稽的,商業模式可以設定引數。

工業與商業的區別在引數--外購入庫生成衝回憑證

17樓:匿名使用者

系統設定裡的採購系統選項中的「採購系統支援部份鉤稽」與『允許鉤稽以後期間單據』打上勾了沒

18樓:德有福過嫻

能,你來先增加一張新的自固定資產卡片,然後在財務會計→固定資產→業務處理→標準卡片引出,按照引出的卡片規格,填寫你的所有的卡片,然後標準引入就行。注意的是卡片中的科目最好是本來就匯入的科目不是自己建立的新的科目。

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