用友軟體怎麼取消應收賬款受控,關於用友軟體U8 為什麼提示我說不能使用應收系統的受控科目?

2021-05-19 23:09:07 字數 2317 閱讀 2037

1樓:匿名使用者

提示的意思是:你不能在總賬系統改,要應付系統的人員修改它控制的科目,總賬系統就會自動變過來.

2樓:匿名使用者

把關於應付賬款的記賬憑證全部都要刪除,自後向前的改。

3樓:月遺孤

你到總賬-設定-選項-憑證裡面吧應收應付那個選項改一下就可以了。、

4樓:

可能是你啟用了應付子系統。如果想取消,我想應先反啟用應付子系統,再到科目中修改。

關於用友軟體u8:為什麼提示我說不能使用應收系統的受控科目?

5樓:

可能你把科目設定成應收系統的受控科目的同時,又將該科目設定了客戶往來輔助核算的緣故。

6樓:瀋陽用友軟體

取消往來科目的受控即可。

用友軟體怎麼核銷期初應收賬款

用友u8如何將收款單修改為 可以使用應收賬款受控科目?

7樓:涼晶

收款單的表體的款項型別為應收或預收的時候,表體科目只能使用應收受控科目,版表頭科目是不受控的,權其他模組無法使用應收受控科目,如果要在其他模組(比如總賬)使用應收受控科目,可以到總賬選項中把可以使用應收受控科目勾選上。

用友軟體中應收受控科目是什麼

8樓:匿名使用者

初始設定裡邊你是在設定基本設定科目-應收賬款/預收賬款的時候,是版不是顯示

本科目應權為應收受控科目,在會計科目裡邊將應收賬款/預收賬款/應付賬款/預付賬款全部掛核算專案,比如應收和預收賬款掛到客戶、應付和預付掛**商,在下邊的受控系統中會自動顯示,然後在應收款管理設定中就不會提示了。

9樓:匿名使用者

你得在基礎設定-會計科目裡點應收賬款-修改-在客戶往來前打勾。

用友軟體如何設定應收帳款客戶明細

10樓:棠花

把應收賬款設定為輔助核算,客戶往來就可以。用友軟體設應收賬款和應付賬款兩個科目分別核算應收、應付款項,這兩個賬戶裡登記與所有往來單位的往來業務。

應收賬款不是必須要設定客戶核算的,應付賬款也不是必須要設定**商核算的,可以不設,但不設就在總賬系統裡面看不到各客戶和**商的明細,如果出現反方向餘額,那在報表上金額可能就不準確了。

應收賬款是伴隨企業的銷售行為發生而形成的一項債權。因此,應收賬款的確認與收入的確認密切相關。通常在確認收入的同時,確認應收賬款。

該賬戶按不同的購貨或接受勞務的單位設定明細賬戶進行明細核算。

11樓:黃天福

用友軟體設應收賬款和應付賬款兩個科目分別核算應收、應付款項,這兩個賬戶裡登記與所有往來單位的往來業務。

明細賬是按照二級或明細科目設定的賬簿,一般採用活頁式賬簿。各單位應結合自己的經濟業務的特點和經營管理的要求,在總分類賬的基礎上設定若干明細分類賬,作為總分類帳的補充。明細分類賬按賬頁格式不同可分為三欄式、數量金額式和多欄式。

明細賬登記頻率固定資產、債權、債務等明細賬逐日逐筆登記,庫存商品、原材料、產成品收發明細賬以及收入、費用明細賬可以逐筆登記,也可以定期彙總登記。

明細賬的登記方法通常有以下幾種:

1、是根據原始憑證直接登記明細賬。

2、是根據彙總原始憑證登記明細賬。

3、是根據記賬憑證登記明細賬。

客戶不多的話,可以不設預收預付科目,直接記到應收應付裡,記賬方法如下:

1、收到客戶1000元預付款:

借:銀行存款 1000

貸:應收收款1000

12樓:匿名使用者

答:一種方法是啟用總賬的客戶往來輔助核算,就是在會計科目設定裡對客戶往來輔助核算打勾,你點基礎設定→財務→會計科目後,再點應收賬款,點修改把客戶往來勾上,然後記得把受控系統設定為總賬。客戶檔案設定請到基礎檔案的往來單位中進行設定。

另一種方法基本設定如前,不過受控系統改為應收系統,也就是說你將啟用應收款管理模組進行應收賬款的核算。這是我所建議的,因為啟用應收款管理模組,所有應收往來業務即可通過應收款管理模組進行管理與核算。

也有的人會在應收賬款下建二級科目進行二級核算,這是我不推薦的。

13樓:匿名使用者

建議:把應收賬款設定為輔助核算,客戶往來就可以了,這樣以後還可以查詢客戶賬齡分析,而且不佔用會計科目編碼和級次,不建議直接設定為會計科目

14樓:匿名使用者

如果想這樣顯示的話,核算專案上不要選擇,直接在應收帳款下建二科科目

應收賬款如何核銷,怎麼理解應收賬款的核銷

應收bai 賬款 應收賬款明 du細賬借方餘 額 預收賬款明細賬zhi借方dao 餘額 壞賬準備科目回貸方餘額 會計分錄如下答 借 以前年度損益調整 貸 壞賬準備 核銷時 借 壞賬準備 貸 應收賬款 然後把以前年度損益調整轉入利潤分配 未分配利潤 借 利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調整 這個...

應收賬款和其他應收款怎麼區別

一 核算內容不同 應收賬款核算的是和主營業務收入有關賒銷的往來核算,與日常經營活動有關 而其他應收款是核算和主營業務無關的往來,與日常經營活動之外的活動有關。比如 酒店客戶的賒銷計入應收賬款,而支付給菸酒公司押金就應計入其他應收款 設計院服務的賒銷計入應收賬款,而應收取的保險公司賠款就應計入其他應收...

關於金蝶軟體,應付賬款和應收賬款明細的問題

二級明bai細科目,和科目屬性裡設定的du 核算專案zhi 是兩回事,dao你是不是把兩個搞混了。專如果你 指的二級明細屬2202 03裡,已經明細到具體的往來單位了,那麼你可以在系統設定 科目裡,把應付帳款科目的 核算專案 取消,這樣就不會在提示你選擇往來單位了。明細科目 是回如何設定滴?既然已經...