1樓:華牛有指點
不一定,銷項票後到達也可以。但一定記得補齊進項票,如果沒有進項票,又開具銷項票就涉嫌虛開。即使是真實的交易,稅務機關會讓你補交進項增值稅。
以下資料希望對您有所幫助:
進項票是指增值稅中列計進項稅額的發票,也叫做進項發票。什麼是進項票(進項發票)
增值稅中列計進項稅額的發票叫做進項發票.
什麼是銷項稅額?納稅人銷售貨物或者應稅勞務,按照銷售額和條例規定的稅率計算並向購買方收取的增值稅額,為銷項稅額。銷項稅額的計算公式:銷項稅額=銷售額×稅率
什麼是進項稅額?納稅人購進貨物或者接受應稅勞務,所支付或者負擔的增值稅額為進項稅額。
准予從銷項稅額中抵扣的進項稅額有哪些?
(1)從銷售方取得的增值稅專用發票上註明的增值稅額;(2).從海關取得的完稅憑證上註明的增值稅額;
(3).購進免稅農業產品准予抵扣的進項稅額,按照買價和10%的扣除率計算。進項稅額計算公式:
進項稅額=買價×扣除率 ,有進項票和銷項票的是申請了一般納稅人的企業,進項票就是進貨時供貨商提供的進貨發票,銷項票就是公司銷售時提供給客戶的銷貨發票,這兩種發票上都有一個稅款,作為一般納稅人就可以用銷項票上的銷項稅額減去進項發票上的進項稅額的餘額來繳納稅款,這就是所謂的抵扣。
進項票是指增值稅中列計進項稅額的發票,也叫做進項發票。
增值稅中列計進項稅額的發票叫做進項發票.
什麼是銷項稅額?納稅人銷售貨物或者應稅勞務,按照銷售額和條例規定的稅率計算並向購買方收取的增值稅額,為銷項稅額。
銷項稅額的計算公式:銷項稅額=銷售額×稅率
什麼是進項稅額?納稅人購進貨物或者接受應稅勞務,所支付或者負擔的增值稅額為進項稅額。
准予從銷項稅額中抵扣的進項稅額有哪些?
(1)從銷售方取得的增值稅專用發票上註明的增值稅額;(2).從海關取得的完稅憑證上註明的增值稅額;
(3).購進免稅農業產品准予抵扣的進項稅額,按照買價和10%的扣除率計算。進項稅額計算公式:
進項稅額=買價×扣除率 ,有進項票和銷項票的是申請了一般納稅人的企業,進項票就是進貨時供貨商提供的進貨發票,銷項票就是公司銷售時提供給客戶的銷貨發票,這兩種發票上都有一個稅款,作為一般納稅人就可以用銷項票上的銷項稅額減去進項發票上的進項稅額的餘額來繳納稅款,這就是所謂的抵扣。
2樓:匿名使用者
沒有進項發票也可以開銷項票的,因為實際情況中會有貨先到而發票後到,特別是月結結算方式的企業,只要進貨**能確定就可以,因為銷售的實現條件就有一條是「成本能可靠計量」。但是這樣做可能對本企業不利,沒有得抵扣要多繳很多稅的,儘可能取得進項發票吧。
3樓:匿名使用者
沒有進項票的情況下,不影響銷項票的開具!
因為現在後開票的情況很普遍啊,這很正常的.
銷項票該開還是開,月底交稅就行了,稅局不會管這麼多.至於帳務處理上,做商品估價入庫即可!
4樓:匿名使用者
你是生產型企業,那麼你在採購原材料的取得的進銷發票就可以抵扣,生產的產成品銷出就應該出據銷售發票,這是一個不變的法則.
你要生產就得有材料,這些材料你得從別的企業購進,這樣就購成買賣,就應取得發票,所以一般情況下是先有進項才有出項的
當然,有可能出現某每月,你的購進材料多,或銷路不好,在下月就可能出現沒有進項,而企業仍在進行銷售,這樣就會出現只有出項沒有進項,這是很正常的,在大多數的商業型企業中普遍存在.
5樓:匿名使用者
可以開具,只是要交銷項稅額,多為國家交點稅也不錯啊
開增值稅專票,必須要先等到進項增票認證後才能開據銷項嗎
6樓:萌萌噠的小可愛喵喵醬
不是的,可以先開。
但是要注意兩個問題。
一是,做賬時,收入必須有成本,就是進項發票最少需要和銷售發票同一個月入賬。
二是,當月的銷項稅別弄得太多了,不然就相當於提前交好多稅。
這個就需要你們老闆決定了,這需要承擔一定的風險。
最好是能先確定收到的發票是真發票,那樣認證都是能通過的。
7樓:草腳花痴
不需要,只要銷售就可以開票,只是你開了發票要交增值稅,所以有的公司會衡量進銷狀況,決定是否保留少開發票。
8樓:
不需要,如果不認證,就要多交稅,損失老闆的鈔票。看你公司是什麼情況,工業企業當月認證當月抵扣。商貿企業有輔導期就要控制好了,當月認證的發票下月才能抵扣。
會計是直接可以幫老闆省錢的。
9樓:是非幸天
沒有衝突。這個進項的票想及時拿到最好的辦法就是在付款的時候卡一把,我也遇到過這樣的情況。要票的時候一直拖著不給,拿來的時候又不能用了,我就在第二次付款時讓他拿票換錢,沒票就沒錢,第3天就把票拿來了
10樓:盤文峰
是不是進項多少開多少?盈利從**來
11樓:匿名使用者
沒有衝突,所有的進項專票都必須認證,但不是所有的都能抵扣。
進、銷項沒有先後順序
進項發票沒到銷項發票可以先開嗎
12樓:麥積財稅
可以的,進項發票跟銷項發票先開後開都是可以的。但是有一點就是如果你是一般納稅人,開具發票的時候需要注意你的進項票是否能在認證勾選期內開回來並勾選認證,否則你開出去的票會按照17%繳納增值稅。
13樓:匿名使用者
當然可以,而且應該。
納稅人只要實現了銷售收入,就應該按稅法規定確認營業收入併為客戶開具增值稅發 票,這跟進項發 票是否到達無關。
如果沒有進項發票能不能開銷項發票?
14樓:匿名使用者
你這樣做是不允許的,沒有發票就沒法入賬,沒有進項稅額,就要多交增值稅。最好是不要和對方沒有開票資格的小規模納稅人合作。
網上認證進項發票之手工錄入認證:
1、雙擊開啟網上認證軟體,若出現下圖所示提示是因為沒有安裝專用的掃描器,點確定即可。
2、開啟軟體後,會出現公告欄視窗,點下小視窗右上角的x圖示將其關閉即可。
3、點選左上角的認證處理,在實時認證處理中選擇手工錄入認證。
4、出現登陸視窗,直接點連線登陸,出現成功登陸提示點確定。若提示沒有許可權,是因為航天資訊沒有將許可權開啟,打航天資訊服務**將許可權開通即可。
5、依次將發票資訊錄入,值得注意的是發票的密碼文有84位、108位與112位3種,若84位的,108位密碼文與機器編碼都不用勾選,直接在密碼區錄入,108位的,勾選108位密碼文再錄入,112位的,勾選機器編碼,並錄入編碼再錄入密碼文。
6、將發票資訊錄入完畢後,點左上角的確定按鈕,會在底下空白下出現對應的資訊提示通過與否。
7、若要看更多的認證資訊,就直接按f5,選擇時間段再點地查詢就可以看到認證的結果。
15樓:匿名使用者
如果公司沒有進項發票可以開銷項發票嗎
我們現在只能開3%的發票,普票跟專票都是3個稅點,這是為什麼呢
就算有進項發票都說不能抵扣的
16樓:魅
銷售發票是可以開的,就是當月的稅款可能多需要交一點的!進項的發票以後可以補上的,以後的稅可以來拉平的!!現在可以有六個月的有效期的!!
可以先開銷項發票再開進項發票嗎
17樓:麥積財稅
可以的,進項發票跟銷項發票先開後開都是可以的。但是有一點就是如果你是一般納稅人,開具發票的時候需要注意你的進項票是否能在認證勾選期內開回來並勾選認證,否則你開出去的票會按照17%繳納增值稅。
一定要有進項才能******嗎
18樓:劉
增值稅發票也是發票的一種,具有增值稅一般納稅人資格的企業都可以到主管國稅部門申請領購增值稅發票,並通過防偽稅控系統開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業可以憑增值稅發票抵扣增值稅。 專用發票,「增值稅專用發票」的簡稱。
用於銷售應繳納增值稅的貨物時所開具的發票。我國實施《中華人民共和國增值稅暫行條例》後,為確保屬於價外稅的增值稅憑發票註明稅款抵扣制度的實施而印發,供企業使用。納稅人銷售貨物或應稅勞務,應向購買方開具增值稅專用發票,並分別註明銷售額和銷項稅額。
專用發票作為扣款憑證使用的,僅限於購銷雙方均為增值稅的一般納稅人。
19樓:廣州律師劉振海
增值稅發票不是一定要有進項才能開。
一般納稅人只要銷售了商品,發生了真實的交易往來,而不是虛構的,就可以開具增值稅發票。增值稅專用發票是由國家稅務總局監製設計印製的,只限於增值稅一般納稅人領購使用的,既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證,又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明。
一般納稅人不得領購使用專用發票的情形如下:
一、會計核算不健全,即不能按會計制度和稅務機關的要求準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額和應納稅額者;
二、不能向稅務機關準確提供增值稅銷項稅額、進項稅額、應納稅額數;
三、有以下行為但經稅務機關責令限期改正而仍未改正的:
1、私自印製專用發票;
2、向個人或稅務機關以外的單位買取專用發票;
3、借用他人專用發票;
4、向他人提供虛開的專用發票;
5、未按要求開具專用發票;
6、未按規定保管專用發票;
7、未按規定申報專用發票的購、用、存情況;
8、未按規定接受稅務機關檢查。
增值稅發票開票方式如下:
1、稅務代開。當部分法人單位或個人沒有開發票的資格,可以前往稅務局開具發票,這就是稅務代開。主管稅務機關代開時,要求現場繳稅;如果發票作廢,稅款退回流程複雜、週期長。
因此建議創業者們認真核查開票資訊及客戶的開票需求;
2、自行開票。當企業註冊完成後,就可以申請稅控和發票,擁有開發票的資格。之後公司再配備電腦和針式印表機裝置,就可以開始自行開票了。
《中華人民共和國發票管理辦法》第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人,對外發生經營業務收取款項,收款方應當向付款方開具發票;特殊情況下,由付款方向收款方開具發票。
第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項,應當向收款方取得發票。取得發票時,不得要求變更品名和金額。
20樓:芳村李九妹
不是。
學C 一定要先學C嗎,學習c 一定要先學會C語言嗎?不能直接學習C 嗎
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