註冊公司要交什麼稅,註冊公司需要交什麼稅

2022-01-04 09:49:57 字數 5757 閱讀 8521

1樓:is索客

是不是註冊了公司就要繳很多稅?是的,很多人繳的都是智商稅。註冊公司拿到營業執照後,在規定的時間內去稅務報道,然後並沒有實際經營,每個月都按時申報收入是零,也就是零申報,是不會產生一分錢稅款的。

2樓:

正常的稅種有增值稅,營業稅,企業所得稅,個人所得稅,有些是根據營業額來計算,有些是根據利潤額來計算,建議你還是請一個兼職會計,以深圳的情況請一個兼職會計,一個月才兩三百塊錢,而如果稅務出事了,就不是兩三百塊錢能解決的。

3樓:太陽之鳥哦

銷售商品的繳納增值稅 不過 如果你的銷售額小是可以免稅的。

4樓:

屬於商貿型企業,主要繳納增值稅,

年營業額小於80w,屬於小規模納稅人,稅率3%;

大於80w,申辦一般納稅人,稅率17%,可以進項抵扣。

若你沒有進項,小規模更適合。

企業所得稅25%。小型微利企業,要認定。基本不可行。

還有一人有限,每年均需審計,承擔債務的連帶責任。

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5樓:我是風

1、銷售貨物主要是交增值稅,如果是小規模企業,徵收率固定是3%;如果認定為一般納稅人,按17%稅率計算銷項稅額,不過你從上家取得的增值稅專用發票進項稅額可以抵扣,應納稅額=銷項稅額-進項稅額。

2、企業所得稅稅率25%,如果你公司符合小型微利企業,則自2023年1月1日至2023年12月31日,對年應納稅所得額低於6萬元(含6萬元)的小型微利企業,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。

3、其他的稅種不是主流,比如城建稅和教育費附加是按照應納增值稅的7%和3%繳納的。

6樓:漕涇園區

三種:營業稅,企業所得稅。地方附加稅

7樓:冒宛曼

主要是增值稅,

【資深資質,會計**記賬】

註冊公司需要交什麼稅

8樓:小雨手機使用者

1、銷售貨物主要是交增值稅,如果是小規模企業,徵收率固定是3%;

如果認定為一般納稅人,按17%稅率計算銷項稅額,不過你從上家取得的增值稅專用發票進項稅額可以抵扣,應納稅額=銷項稅額-進項稅額。

2、企業所得稅稅率25%,如果你公司符合小型微利企業,則自2023年1月1日至2023年12月31日,對年應納稅所得額低於6萬元(含6萬元)的小型微利企業。

其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。

3、其他的稅種不是主流,比如城建稅和教育費附加是按照應納增值稅的7%和3%繳納的。

擴充套件資料:

註冊流程

第一步 核准名稱

操作:確定公司型別、名字、註冊資本、股東及出資比例後,可以去工商局現場或線上提交核名申請。

結果:核名通過,失敗則需重新核名。

第二步 提交材料

結果:收到准予設立登記通知書。

第三步 領取執照

操作:攜帶准予設立登記通知書、辦理人身份證原件,到工商局領取營業執照正、副本。

結果:領取營業執照。

第四步 刻章等事項

9樓:zan的學習網盤

註冊資金與稅收關係

公司納稅多少跟公司註冊資本無關,主要根據收入計算,唯一一項納稅專案註冊資金印花稅與註冊資金掛鉤。

註冊資金印花稅(1000萬以內)=註冊資金×0.05%,註冊資金印花稅僅交一次

公司註冊資金大小,根據行業的不同,小公司與大公司因客戶群體和市場情況的不同註冊資金也大不同。

目前,我國還在徵收的稅種有18個,包括:增值稅、消費稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅、資源稅、城鎮土地使用稅、房產稅、城市維護建設稅、耕地佔用稅、土地增值稅、車輛購置稅、車船稅、印花稅、契稅、菸葉稅、關稅、船舶噸稅等。

增值稅:小規模納稅人:應繳增值稅額=(收入/1+3%)×3%

一般納稅人:應繳增值稅額=當月銷項稅額-(當月進項稅+上期留抵進項稅)

注:根據公司行業不同稅率不一樣,主要稅率有:3%、6%、11%、17%。目前小規模納稅人季度銷售額不超過9萬的,可以免徵增值稅,也就是我們通常說的零申報。

企業所得稅:應交企業所得稅=利潤總額×25%

高新技術企業、軟體企業、符合條件的公司等可適用15%的稅率,符合條件的小微企業只需按照實際稅率10%繳納企業所得稅。

個人所得稅:個人所得稅 =( 工資 - 三險一金 - 個稅免徵額 ) x 稅率 - 速算扣除數

其實個人所得稅的徵稅範圍比這要寬泛的多,「工資、薪金所得」只是個人所得稅徵稅範圍中的一種。更多是針對:個體工商戶生產經營所得、企事業單位承包經營承租經營所得、勞務報酬所得、股息紅利所得等等。

印花稅:應交印花稅=收入×0.03%

印花稅是非常重要的調節稅種。印花稅的稅率設計,遵循稅負從輕、共同負擔的原則。所以,稅率比較低;比如:

營業執照,按件貼花五元;房屋租賃合同,按租賃總額的千分之一;購銷合同,技術合同,按合同金額的萬分之三等。

教育費附加:教育費附加=應繳增值稅額×3%

地方教育附加:地方教育費附加=應繳增值稅額×2%

水利**:應交水利**=收入×0.08%

工會籌備金(成立一年後繳納)應交工會籌備金=工資總額×2.5%,工會經費=工資總額× 0.004%

殘疾人保障金(成立三年後繳納)按員工人數計算,每年都不一樣的標準。

城市維護建設稅:城市維護建設稅=應繳增值稅額×7%

知識拓展:

稅收是指國家為了向社會提供公共產品、滿足社會共同需要、按照法律的規定,參與社會產品的分配、強制、無償取得財政收入的一種規範形式。

稅收是一種非常重要的政策工具。而且,由於稅收許多方面影響著我們的生活,所以,稅收研究是我們在全書中經常要談到的一個題目。

徵稅權是國家權力的重要方面,任何國家都有權對其管轄權範圍內的單位和個人行使徵稅權力。而徵稅權力的行使最終都要通過稅收制度反映出來,沒有相應的稅收制度,國家徵稅就 缺乏 必要的依據,稅收收入的取得就沒有保障。

所以,根據國家的具體情況,在經濟政策和稅收 政策的指導下,制定符合本國國情的稅收制度,對滿足國家財政需要、充分維護國家的經濟政治權益具有十分重要的現實意義。稅收制度不完善或不健全,國家的徵稅權力就很難充。

個體工商戶納稅是指個體工商戶應按照稅務部門的規定正確建立賬簿,準確進行核算。對賬證件全、核算準確的個體工商戶,稅務部門對其實行查賬徵收的稅款;對生產經營規模小又確無建賬能力的個體工商戶,稅務部門對其實行定期定額徵收;具有一定情形的個體工商戶,稅務部門有權核定其應納稅額,實行核定徵收。

10樓:is索客

是不是註冊了公司就要繳很多稅?是的,很多人繳的都是智商稅。註冊公司拿到營業執照後,在規定的時間內去稅務報道,然後並沒有實際經營,每個月都按時申報收入是零,也就是零申報,是不會產生一分錢稅款的。

11樓:望天悠

問題一就像問10塊錢、50塊錢買的衣服有什麼區別一樣,真正的區別是你買褲子還是買上衣,買的不一樣,用的也不一樣。買的一樣,價錢不同,貴的當然舒服點了。所以這個是要看你選擇的公司模式,有限責任公司註冊資本的最低限額為人民幣三萬元,一人有限責任公司的註冊資本最低限額為人民幣十萬元。

另外,你註冊資金多點,人家也會更看重你,因為你實力強嘛。當然,越是強公司稅局也關注你,呵呵,這也是區別吧。

問題二:這個交稅沒有什麼不同,業務一樣的話,稅種是一樣的。不管你註冊多少錢,交稅關鍵是看你經營情況,註冊3萬塊賣了10萬和註冊30萬賣了10萬是一樣的。

簡單的說就是看你的經營好壞,跟註冊資金沒關係。當然,像前面說的一樣,你如果是大公司,賣的又少,稅局就可能比較關注你,是不是偷稅了?你可以說是經營不善,呵呵,不給人家查出來就沒事。

問題三:你是屬於流通企業,交增值稅及其他附加稅。沒辦理一般納稅人之前是屬於小規模納稅人,稅率3%,即你要繳稅:

增值稅:15萬*3%=4500

城建稅:4500*7%=315

教育費附加:4500*3%=135

地方教育費附加:4500*1%=45

防洪費;15萬*0.001=150

合計5145

12樓:企慧網:免費註冊公司

1、增值稅 增值稅是每一家企業都要繳納的稅種之一,納稅人不同,增值稅徵收的稅率就不同, 2、企業所得稅 企業所得稅如今的稅率為25%,計算的方法是企業的利潤*25%,注意是企業的利潤,而不是收入。企業所得稅的稅率並非全是25%,另外一些符

13樓:北斗gps李生

小規模交的稅都是一個樣的。3個點的稅,在深圳工商註冊方面的可以找我

14樓:匿名使用者

繳納多少稅由稅務局決定,你按你提供的資金額來說大概是需要定稅,定稅根據你的營業面積等綜合因素決定。

公司有普通的****有一人****,前者最低注資3萬後者最低注資10萬。

15樓:阿郎

1.對於公司經營及繳稅沒什麼區別,要說區別就是從註冊資本這方面來看顯示一個公司是否有實力,也不盡然。

2。沒什麼不同,你屬於銷售企業,要交增值稅,小規模企業就是銷售額的3個點繳納,同時還有城建稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅,這些稅大概佔到所交增值稅的10%繳納。

3.如果你拿貨十萬,賣出去十萬,核定徵收,那就是1%交,1000;如果賣十五萬,核定徵收,就是1500,同時還要交增值稅,因為你不是一般納稅人,所以不能抵扣,按銷售額的3%繳納,就是4500的增值稅,這要交到國稅,地稅要交城建稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅等,大概佔到所交增值稅的10%,也就是450元。總共所要繳納的稅款大概就是1500+4500+450=6450

注:公司所處地市縣鎮鄉所繳納的教育費附加繳納百分率不同,印花稅為購銷合同購銷款的萬分之三貼花繳納,因此使用估算方式

16樓:13510107522張

一般公司註冊之後每個月需要交的稅有:增值稅,企業所得稅,個人所得稅,印花稅,城市建設稅。

1、增值稅稅率分別為11%和6%兩檔低稅率,分別適用於交通運輸業和部分現代服務業。

2、企業所得稅一般企業25%的所得稅率,即利潤總額中的25%要作為稅收上交國家財政;另外非居民企業適用稅率10%;符合條件的小型微利企業適用稅率20%;國家需要重點扶持的高新技術企業適用稅率15%。

3、個人所得稅對於公司來說,本身不繳納個人所得稅。但是需要為公司員工代繳。公司是法定的扣繳義務人。

個人所得稅起徵點5000,適用7級超額累進稅率,按月應納稅所得額計算徵稅。該稅率按個人月工資、薪金應稅所得額劃分級距,最高一級為45%,最低一級為3%,共7級。

4、印花稅的稅率設計,遵循稅負從輕、共同負擔的原則。所以,稅率比較低一般是0.3‰貼花-0.

5‰貼花;憑證的當事人,即對憑證有直接權利與義務關係的單位和個人均應就其所持憑證依法納稅。

5、城市維護建設稅是以納稅人實際繳納的流通轉稅額為計稅依據徵收的一種稅,納稅環節確定在納稅人繳納的增值稅、消費稅的環節上,從商品生產到消費流轉過程中只要發生增值稅、消費稅的當中一種稅的納稅行為,就要以這種稅為依據計算繳納城市維護建設稅。

公式:應納稅額=(增值稅+消費稅)*適用稅率

稅率按納稅人所在地分別規定為:市區7%,縣城和鎮5%,鄉村1%。大中型工礦企業所在地不在城市市區、縣城、建制鎮的,稅率為1%。

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