1樓:匿名使用者
首先,第一個問題:發票這個月多開了,下個月再開的話,把相應金額在下月應開金額中減掉就行了,當然這種情況要跟客戶說明一下原因(是你自己上月開錯了,上月多開的金額在下月減掉,並且對方也同意的情況下).
例如,上月實際銷售金額應為5萬,你開了5.5萬元,,那你在下月開票時金額中減去5000元就行了.直接在開票時在總金額欄內填寫減少5000元后的金額.
另外,普能發票和專用發票稅率是一致的,對於銷售方來說都要繳同樣金額的稅款,做帳也都相同,都是入同樣的科目,所不同的是:在填寫增值稅申報表時,普通發票金額填入表一的第三欄"開具普通發票"欄內,而專用發票金額填入表一的第一欄"防偽稅控系統開具的增值稅專用發票"欄內,,至於稅率問題,一般情況下,一般納稅人增值稅稅率都是17%,特殊行業除外,不知道你是何種性質的企業
2樓:匿名使用者
累計應開發票減去已開的發票等於應開發票啊,普通發票和增值**是一樣的道理,只不過稅率不同而已.
3樓:匿名使用者
共計應開數減已開數。
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