用友軟體在沒有期初餘額的情況下先做日常憑證待結完上年的帳後再錄入期初餘額可以嗎

2021-05-14 15:25:26 字數 6395 閱讀 7576

1樓:匿名使用者

2023年是手工帳的話是可以的,但2023年用友帳套的科目、賬戶等要設定好,否則輸不了憑證。

如果2023年也是電算化的,2023年的期初數(也就是2023年的期末數)只能手工錄入,不要用年度結轉的方法,否則會出大問題的。

如果你是用友高手,那就啥都沒有問題。

2樓:_曙光

不可以,你可以先做憑證,但是期初餘額必須在結賬前錄入完畢,結賬後,期初的餘額將無法錄入

3樓:robin愛潘瑋柏

不可以,不錄入期初餘額無法做下面的憑證,憑證根本開不了

4樓:匿名使用者

哈爾濱用友軟體 0451-82527207 q:934955776

用友t3已經結轉了上年度,為什麼沒有期初餘額啊?

5樓:楊子電影

直接bai錄入期初餘額也是可以du的,期初已存在的賬戶餘zhi

額。dao期初餘額以上期期末餘回額為基礎,反映答了以前期間的交易和上期採用的會計政策的結果。期初已存在的賬戶餘額是由上期結轉至本期的金額,或是上期期末餘額調整後的金額。

通常,期初餘額是上期賬戶結轉至本期賬戶的餘額,在數額上與相應賬戶的上期期末餘額相等。但是,由於受上期期後事項、會計政策變更、前期會計差錯更正等諸因素的影響,上期期末餘額結轉至本期時,有時需經過調整或重新表述。

期初餘額與註冊會計師首次接受委託相聯絡。廣義地講,註冊會計師無論是首次接受委託對被審計單位的財務報表進行審計,還是執行連續審計業務,都會涉及期初餘額審計。

但在連續審計業務中,註冊會計師在當期審計中通常只需關注被審計單位經審計的上期期末餘額是否已正確結轉至本期,或者是否在適當的情況下已作出調整或重新表述,很少需要再實施其他專門的審計程式。

6樓:胥**侍俏

你用帳copy套主管身份登陸系統管理,用新一年度日期登陸,在年度賬下面有個結轉上一年資料,總賬重新結轉一下就行了。

t3新建年度帳次序如下:

1.用你的身份登入系統管理,年度帳,建立,點確定,是;

2.建立成功後,點系統--登出;然後再點系統,註冊;登入帳套年度為剛才建立的年度;

3.年度帳選單--結轉上年資料;根據使用的模組相應做結轉;如,總賬,核算;等等.

7樓:棟憶丹貳遊

你用帳套主管身份登陸系統管理,用新一年度日期登陸,在年度賬下面有個結轉上一年資料,總賬重新結轉一下就行了

8樓:匿名使用者

用友t3新建年度帳次序如下:

1.用你的身份登入系統管理,年度帳,建立,點版確權定,是;

2.建立成功後,點系統--登出;然後再點系統,註冊;登入帳套年度為剛才建立的年度;

3.年度帳選單--結轉上年資料;根據使用的模組相應做結轉;如,總賬,核算;等等;

順序,從上到下;

北京宇達創業科技****為您真誠服務

9樓:sky將來是幸福

核算模組年節時結轉上年資料在下一年的期初是看不到資料的,但是資料其實已經結轉過來了。可以通過查尋出入庫彙總表看期初資料。

10樓:匿名使用者

確認是結轉操作嗎? 是不是之新建了新年度 沒有結轉?

11樓:匿名使用者

先要在本年度,做 期初建賬 。

然後,再做上年結轉。就ok了。

用友軟體上年無結轉但已新建賬,沒有了期初餘額

12樓:匿名使用者

直接錄入期初餘bai額也是du可以的,沒有影響,只是工zhi作量dao比較大,特別是有客內戶、**商核算的話,工作

容量還是挺大的。

還有一種更加簡便的方法是,在1月沒有記賬的狀態下,在系統管理裡邊以帳套主管身份登入2023年賬,重新結轉有關上年資料,這個方法是正確的方法,主要還是簡便。

13樓:匿名使用者

可以直接結轉,結轉後會覆蓋2023年期初資料,如果有做銀行對賬賬,則會清空銀行對賬單。做資料結轉前,先做資料備份。有問題可以直接追問。

14樓:匿名使用者

用友軟體上年無結轉但已新建賬,沒有了期初餘額,只要用去年十二月份的備份改一個賬套號,重新結轉到本年,再把本年已經新建賬的賬套刪除,再把新結轉到今年的賬套改回原來的賬套就可以了。

用友財務軟體新的年度賬已建立使用但是上年資料沒有結轉怎麼辦

15樓:樹陰下的羊

進入 2023年度帳,把明細科目的餘額表,列印;

再進入2023年度帳,修改期初餘額,按明細科目把餘額錄入。

如果記了帳了,就得先取消記賬,然後再錄入期初餘額。。

16樓:愛答答

財務軟體新的年度賬已建立,如果需要修改上年度帳套資料可以通過直接修改再重新結帳的方法來實現。

解決方法:開啟年結帳套,修改好資料,重新年結。再刪掉已結帳套。如圖

17樓:用友愛好者

建立年度賬後,就可以結轉了。

系統管理中以賬套主管登入新年度-年度賬-結轉上年資料

用友t3財務通普及版結轉上年資料後沒有期初餘額是什麼原因?

18樓:麻木

因為只建立

抄新的年度賬,還襲沒有把去年的餘額結轉來。

1、檢查上年度12月是否已記賬、結賬;

2、清空本年資料,重新進行年度資料結轉;

3、結轉過程中及結束後看是否有相關提示。

總賬系統將財務核算和資訊科技相融合,實現企業財務核算的自動化。企業以最少的人力投入、以最快的速度、以最優的準確度,及時、真實、可靠地進行賬務處理,為企業提供多角度、多方面的精細化財務資料;同時協助企業進行往來款管理、現金銀行管理等。

19樓:匿名使用者

1、檢查上年度12月是否已記賬、結賬

2、清空本年資料,重新進行年度資料結轉

3、結轉過程中及結束後看是否有相關提示

20樓:九零人科技

你好,是年結轉後,新的帳套裡面沒有期初餘額嗎?

21樓:邢臺用友軟體

只新建年度帳了 沒有結轉上年資料

要麼去 系統管理 用你的(帳套主管)使用者名稱密碼進去,年度帳結轉上年資料

或者手工錄上年期末數

22樓:匿名使用者

我用帳套主管建立了新的年度賬,並重新再用帳套主管,以新建的年度登入系統管理,年度賬選單下,結轉上一年餘額----按順序結轉,總賬(餘額方式),但依舊沒有結轉下來,看來只有手工錄入了,想請教原因?謝謝

23樓:匿名使用者

你只建立新的年度

bai賬,還沒有把du去年的餘額結轉來。zhi操作如下,dao用賬

用友結轉上年度後還能反結轉嗎? 10

24樓:可可粉醬

可以的,分三種情況決定。

1、傳統結轉模式(12月結賬-新建立年度賬-結轉上年餘額)解決方法,進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度手工在期初餘額中進行修改餘額。

2、新結轉模式 (12月結賬-新年度開賬-結轉上年餘額) 解決方法,先進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度重新結轉餘額。

3、如果是通過新增期間或者直接結賬的方式,因為資料庫後臺還在同一資料庫中,所以直接取消上年12月結賬即可反年結。

擴充套件資料:

用友年度結轉注意事項:

1、如果檔案資訊重複,可能會使年度資料結轉失敗,檢查檔案是否重複,如果結轉失敗,最好的方法是引入結轉前的備份,調整錯誤重新結轉。

2、業務系統(購銷存)的一些調整最好在結轉後進行。結轉資料之前不要在新年度中做業務(除了填寫憑證)。

3、結轉總賬資料之前系統日期必須是新年度的日期。

4、全部模組結轉完畢後一定要檢查結轉後的期初餘額與上年期末餘額的資料是否一致,當時發現的問題及時解決,避免問題積壓時間過長後給後期工作帶來無法彌補的損失。

5、在用友軟體中,年度賬建立完成後,並不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作,此時系統只結轉了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎檔案,沒有任何上年資料。

25樓:紫玉染妍

可以的將賬套進行備份

從最新會計期間開始,對總賬模組進行反結賬、反記賬操作將帳從後往前反到要修改年月份後,進行損益結轉結轉完後,按照正常結賬順序,將修改的月份所在的年度結賬到12月(注意「下年度不要記賬、結賬)

在伺服器上用demo登陸系統管理

選擇登陸的賬套及下年度的年份

賬套-結轉上年餘額

選擇總賬資料結轉

結轉完成後,將下年的帳按照正常結賬順序繼續記賬、結賬即可

26樓:匿名使用者

首先反結賬反記賬本年度賬到1月份,然後再進11年度帳的12月份,反結賬 -反記賬,修改需要修改的憑證或未做的結轉,然後記賬,結賬。

然後進用帳套主管進系統管理,選本帳套的2023年度帳,重新結轉上年資料,會自動清除以前期初餘額並覆蓋的,結轉完畢,進2023年度帳,按月依次記賬--結賬即可。

27樓:初學者

把上一年度帳反結賬後,在結轉下一年度就可以了

28樓:

什麼版本,要看什麼版本

我用的是用友財務軟體,期初餘額錄入不平衡?

29樓:匿名使用者

試算結果不平只是:資產=負債+所有者權益不平,如果確定輸入的沒有錯誤,那就是本來給你的帳不符合這個公式,你用以前的餘額表或者以前的資產負債表錄入年初餘額就可以了

這是財務常識,跟用友軟體是沒有關係的

30樓:匿名使用者

一、軟體初始化的copy時候錄入期初餘額,我一般都用excel做一個底稿,先把總賬的資料做在excel裡,看下報表是否平衡,再仔細核對明細賬(也是在excel裡做)。這裡要注意,預付和應收這兩個科目,由於是根據所屬明細科目餘額來分析填列的,所以一定要小心,要注意借貸方的餘額。比如,應收賬款有一個明細科目的餘額在貸方,在總賬科目裡它就會被列入預收賬款了,所以一定要先做個底稿。

這步工作很重要,否則你在軟體裡檢查很麻煩,不如在excel裡檢查還更快

二、檢查下別人提供給你的資料裡,存貨這個餘額是否包括還未結轉的生產成本或是製造費用裡的餘額

二、你看下,在軟體裡錄入期初餘額時借貸方是否正確,不要把貸方錄成借方,這也是有可能的。

31樓:匿名使用者

解決辦法:dao

1)找開發商或懂軟體的人調整後臺計算公式,也就是常說的軟體的邏輯關係;

2)把你的科目修正一下,儘量不要增加新科目。或者增加一個,試算,平了再增加一個,試算,等等,一個個試吧。

32樓:匿名使用者

你注意下往來帳的餘額借貸方向,如應收餘額是貸方的錄入時要按負數錄入,應付餘額是借方的錄入時要按負數錄入。

33樓:沒有響應

這問題太簡單了 如果你沒錄錯的話肯定是他帳做的有問題唄 誰做的帳找他問問唄

請問:用友軟體在結轉上年餘額時,有些科目的餘額需要轉到下一年度的期初餘額裡,要怎麼操作啊?

34樓:匿名使用者

先把上一年的12月份的帳結了,再以帳套主管的身份進系

統管理,在年度帳選單下建年回度帳,建好下一年的年答度帳後,再以帳套主管的身份進系統管理的剛建好的年度,進行年度帳的資料結轉,把上一年的資料結轉到下一年就可以了,都按餘額方式結轉。

35樓:匿名使用者

集團企業bai

:用友nc

中大型企業du:用友zhiu9

中型企dao業:內u8 all in one用友erp

用友crm

用友plm

用友oa

用友hr

用友網容絡分銷與零售

小型企業:t系列產品

用友t6

用友t3

用友t1

g系列產品

用友g9

用友g6

用友g3

用友稅務

這些是 用友erp的大類,當然具體還有某些小類 更為方便的查詢可以到 用友的官方**上去檢視,, 希望對你有用,,

---蘇州 用友 魏天逸

36樓:愛文百讀

樓主用的是用友那個版本?

用友t3年末結轉的時候,核算管理中還沒有錄入期初數,我直接在期初餘額中點了記賬

37樓:匿名使用者

你先看看13年的餘額表 莫及科目 看看年底有沒有餘額 如果確定沒有 直接改期初就行了 如果13年就有期末餘額 那你最好先改13年帳

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